2026年09月01日 星期二 下午好!
2025年度永昌县人民法院部门决算
发布时间: 2026-08-26 14:48

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

永昌县人民法院成立于1950 年,单位性质:行政单位。主要职能:

1、审判法律规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民商事、行政等案件。

2、审理上级人民法院制定管辖的案件。

3、受理不服本院生效判决、裁定的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,依法进行再审。

4、依法执行已经生效的人民法院判决、裁定、执行行政机关发生法律效力的行政裁定,执行法律规定应由本院执行的其他生效法律文书。

5、处理不需要开庭审理的民商事纠纷和轻微的刑事案件。

6、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

二、机构设置

永昌县人民法院设8个内设机构,分别是:

1.立案庭(诉讼服务中心)

2.刑事审判庭

3.民事审判庭

4.行政审判庭(综合审判庭)

5.执行庭(局)

6.审判管理办公室(研究室)

7.综合办公室(司法警察大队)

8.政治部(机关党委)及派驻纪检组

永昌县人民法院设5个派出机构,分别是:

1.河西堡人民法庭

2.清河人民法庭

3.西河人民法庭

4.东河人民法庭

5.八一人民法庭。

我院编制数92个,其中:政法编制78个,事业编制10个,工勤编制4个。现有政法编制人员79名,事业编制人员6人,聘任制书记员36人,辅警13人,临聘人员28人,退休人员28人,遗属6人。

 

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:永昌县人民法院 2025年度 金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,665.29

一、一般公共服务支出

31

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

32

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

33

 

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

2,703.73

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35

 

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

 

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

 

八、其他收入

8

342.89

八、社会保障和就业支出

38

253.97

 

9

 

九、卫生健康支出

39

85.58

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

167.52

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

 

 

23

 

二十三、其他支出

53

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

 

本年收入合计

27

3,008.18

本年支出合计

57

3,210.81

   使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

   结余分配

58

 

   年初结转和结余

29

245.77

   年末结转和结余

59

43.15

总计

30

3,253.95

总计

60

3,253.95

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位:永昌县人民法院 2025年度 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,008.18

2,665.29

0.00

0.00

0.00

0.00

342.89

204

公共安全支出

2,499.30

2,249.77

0.00

0.00

0.00

0.00

249.53

20405

法院

2,470.71

2,249.77

0.00

0.00

0.00

0.00

220.95

2040501

行政运行

1,969.71

1,748.77

0.00

0.00

0.00

0.00

220.95

2040504

案件审判

492.00

492.00

 

 

 

 

 

2040506

“两庭”建设

0.00

0.00

 

 

 

 

 

2040599

其他法院支出

9.00

9.00

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

28.59

 

0.00

0.00

0.00

0.00

28.59

2049902

国家司法救助支出

28.59

 

0.00

0.00

0.00

0.00

28.59

208

社会保障和就业支出

255.78

162.42

0.00

0.00

0.00

0.00

93.36

20805

行政事业单位养老支出

254.28

160.92

0.00

0.00

0.00

0.00

93.36

2080501

行政单位离退休

78.54

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

74.94

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

128.55

128.55

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.19

28.77

0.00

0.00

0.00

0.00

18.42

20899

其他社会保障和就业支出

1.50

1.50

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

1.50

1.50

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

85.58

85.58

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

85.58

85.58

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

50.75

50.75

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

34.83

34.83

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

167.52

167.52

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

167.52

167.52

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

167.52

167.52

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位:永昌县人民法院 2025年度 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,210.81

2,464.04

746.77

 

 

 

204

公共安全支出

2,703.73

1,956.96

746.77

 

 

 

20405

法院

2,675.15

1,928.37

746.77

 

 

 

2040501

行政运行

1,928.37

1,928.37

 

 

 

 

2040504

案件审判

553.43

 

553.43

 

 

 

2040506

“两庭”建设

184.35

 

184.35

 

 

 

2040599

其他法院支出

9.00

 

9.00

 

 

 

20499

其他公共安全支出

28.59

28.59

 

 

 

 

2049902

国家司法救助支出

28.59

28.59

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

253.97

253.97

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

252.47

252.47

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

78.54

78.54

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

128.55

128.55

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.39

45.39

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.50

1.50

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

1.50

1.50

 

 

 

 

210

卫生健康支出

85.58

85.58

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

85.58

85.58

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

50.75

50.75

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

34.83

34.83

 

 

 

 

221

住房保障支出

167.52

167.52

 

 

 

 

22102

住房改革支出

167.52

167.52

 

 

 

 

2210201

住房公积金

167.52

167.52

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位:永昌县人民法院 2025年度 金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,665.29

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

2,495.54

2,495.54

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

162.42

162.42

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

85.58

85.58

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

167.52

167.52

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

2,665.29

本年支出合计

59

2,911.06

2,911.06

 

0.00

  年初财政拨款结转和结余

28

245.77

   年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

 

 

     一般公共预算财政拨款

29

245.77

 

61

 

 

 

 

     政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

     国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

2,911.06

总计

64

2,911.06

2,911.06

 

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:永昌县人民法院 2025年度 金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,911.06

2,164.29

746.77

204

公共安全支出

2,495.54

1,748.77

746.77

20405

法院

2,495.54

1,748.77

746.77

2040501

行政运行

1,748.77

1,748.77

 

2040504

案件审判

553.43

 

553.43

2040506

“两庭”建设

184.35

 

184.35

2040599

其他法院支出

9.00

 

9.00

208

社会保障和就业支出

162.42

162.42

 

20805

行政事业单位养老支出

160.92

160.92

 

2080501

行政单位离退休

3.60

3.60

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

128.55

128.55

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.77

28.77

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.50

1.50

 

2089999

其他社会保障和就业支出

1.50

1.50

 

210

卫生健康支出

85.58

85.58

 

21011

行政事业单位医疗

85.58

85.58

 

2101101

行政单位医疗

50.75

50.75

 

2101103

公务员医疗补助

34.83

34.83

 

221

住房保障支出

167.52

167.52

 

22102

住房改革支出

167.52

167.52

 

2210201

住房公积金

167.52

167.52

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位:永昌县人民法院 2025年度 金额单位:万元

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,913.48

302

商品和服务支出

245.12

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

752.74

30201

  办公费

28.88

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

438.18

30202

  印刷费

0.50

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

43.39

30204

  手续费

0.03

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

3.32

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

16.39

30206

  电费

16.58

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

128.55

30207

  邮电费

20.92

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

28.77

30208

  取暖费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

48.20

30209

  物业管理费

3.92

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

34.83

30211

  差旅费

41.85

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

4.05

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

167.52

30213

  维修(护)费

9.43

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

250.86

30215

  会议费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

5.69

30216

  培训费

1.32

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30217

  公务接待费

0.30

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

3.60

30218

  专用材料费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30224

  被装购置费

0.97

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30225

  专用燃料费

0.03

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

2.09

30226

  劳务费

0.05

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30227

  委托业务费

1.48

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30228

  工会经费

7.71

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30229

  福利费

13.45

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30231

  公务用车运行维护费

22.72

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30239

  其他交通费用

70.52

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30299

  其他商品和服务支出

1.15

 

 

 

人员经费合计

1,919.17

公用经费合计

245.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

公开07表
单位:永昌县人民法院 2025年度 金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位:永昌县人民法院 2025年度 金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:永昌县人民法院 2025年度 金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

81.24

 

76.72

54.00

22.72

4.52

77.02

 

76.72

54.00

22.72

0.30

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3253.95万元。与上年度相比,收、支总计各减少90.93万元,下降2.72%,主要原因是2025年无结转结余资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3008.18万元,其中:财政拨款收入2665.29万元,占88.60%;其他收入342.89万元,占11.40%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3210.81万元,其中:基本支出2464.04万元,占76.74%;项目支出746.77万元,占23.26%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2911.06万元。与上年相比,各增加30.96万元,增长1.07%。主要原因是项目增加,项目经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2911.06万元,较上年决算数增加276.73万元,增长10.50%。主要原因是项目增加,项目经费相应增加,住房公积金基数增加,住房保障支出年初预算数增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2911.06万元,主要用于以下方面:公共安全支出2495.54万元,占85.73%;社会保障和就业支出162.42万元,占5.58%;卫生健康支出85.58万元,占2.94%;住房保障支出167.52万元,占5.75%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2847.69万元,支出决算为2911.06万元,完成年初预算的102.23%。其中:

1.公共安全支出年初预算数为2460.94万元,支出决算为2495.54万元,完成年初预算的101.41%,决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

2.社会保障和就业支出年初预算数为133.65万元,支出决算为162.42万元,完成年初预算的121.53%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员增加,相应社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出年初预算数为85.58万元,支出决算为85.58万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4.住房保障支出年初预算数为167.52万元,支出决算为167.52万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2164.29万元。其中:

人员经费1919.17万元,较上年决算数增加69.29万元,增长3.75%,主要原因是工资增长,相应住房保障支出增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等费用。

公用经费245.12万元,较上年决算数减少9.10万元,下降3.58%,主要原因根据政策过紧日子,压减公用经费支出。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、劳务费等费用。

 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为81.24万元,支出决算为77.02万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出,特别是公务接待费实际支出比预算数少,较上年决算数减少2.00万元,下降87.11%,主要原因是我院严格按公务接待要求,避免了不必要的接待发生,公务用车购置较上年决算数增加52.00万元,增长207.81%,主要原因是购置公务用车3辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为76.72万元,支出决算为76.72万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加54.00万元,增长237.68%,主要原因是购置公务用车3辆。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为54.00万元,支出决算为54.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加54.00万元,增长100%,主要原因是购置公务用车3辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为22.72万元,支出决算为22.72万元,决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为4.52万元,支出决算为0.30万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少2.00万元,下降87.11%,主要原因是我院严格按公务接待要求,避免了不必要的接待发生。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置3辆,公务用车保有量为10辆;国内公务接待6批次23人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出245.12万元,机关运行经费主要用于开支开支机关运行经费主要用于开支日常办公中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少9.10万元,下降3.58%,主要原因是办公设施设备购置经费减少,资产运行维护支出减少,信息系统运行维护支出减少,落实过紧日子要求。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未召开大型会议。

本年度培训费支出1.32万元,较上年决算数减少2.21万元,下降62.61%,主要原因是严格落实厉行节约相关规定,充分运用线上学习,从而减少培训的需求。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计14.85万元,其中:政府采购货物支出14.85万元,授予中小企业合同金额14.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额14.85万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金551万元,占一般公共预算项目支出总额的74%。

二、绩效自评结果

(1)全省法院业务费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目资金基本达到预期使用效果,项目绩效自评得分为96.18分。项目预算数为236.70万元,执行数为236.70万元,完成收入数的100%。主要产出和效果:一是购置装备数量18台,所采购装备符合工作要走,二是对办公设施等进行维修维护,确保了相关设施的政策运行。下一步改进措施,科学合理编制预算,严格执行预算。在预算的编制阶段,多花时间、下功夫,将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段,严格控制每项支出,针对突发性支出做好准备工作。

(2)法庭运维费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目资金基本达到预期使用效果,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成收入数的100%。主要产出和效果:弥补了公用经费不足和重大事项开支,为我院基层法庭各项工作平稳有序开展提供了保障,提高了案件审判执行效率,充分发挥了项目资金使用效益。

三、部门重点绩效评价结果

随决算公开附件形式附后。
第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:永昌县人民法2025年度决算公开表.pdf

附件2:永昌县人民法院2025年度预算绩效自评报告.pdf

附件3:永昌县人民法院2025年度省级预算执行情况绩效自评报表.pdf

永昌县人民法院2025年公开报告(原文).pdf

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